Bollo in fattura

di il
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30 Risposte - Pagina 2

  • Re: Bollo in fattura

    Ciao..

    Io inserisco il bollo solo nell'apposito spazio e poi lo conteggio nel totale del documento, facendo così lo addebito al cliente, se tu inserisci poi una spesa o una riga di spesa nel corpo del documento è come se facessi una vendita effettiva di un prodotto che si chiama bollo al valore di 2 euro che è esente articolo 15..

    Quindi la verifica non sa' che quello è un bollo, quindi la passa per buona..
  • Re: Bollo in fattura

    grigomax ha scritto:


    Ciao..

    Io inserisco il bollo solo nell'apposito spazio e poi lo conteggio nel totale del documento, facendo così lo addebito al cliente,
    IMHO: Secondo me, sbagli. Ripeto: puoi inserire il bollo in <DatiBollo> SENZA addebitare nulla al cliente, pertanto il totale documento resta quello....
    (in questo caso il bollo lo paghera' chi emette il documento.... tramite F24...)

    poi,
    se intendi farlo pagare al cliente.... vabbè in questo caso aggiungi i 2 euro nel corpo del documento, e quindi il totale documento sarà 2 Euro superiore...
  • Re: Bollo in fattura

    @asql: forse non hai colto la cosa importante. Grigomax sottolinea che il simulatore fa una validazione "limitata" e che potrebbe dar per buone fatture che da un punto di vista fiscale/normativo non sono corrette.
  • Re: Bollo in fattura

    Salve a tutti,

    nicolap ha scritto:


    @asql: forse non hai colto la cosa importante. Grigomax sottolinea che il simulatore fa una validazione "limitata" e che potrebbe dar per buone fatture che da un punto di vista fiscale/normativo non sono corrette.
    non sto criticando assolutamente nessuno, ne' dal punto di vista tecnico ne' dal punto di vista fiscale...
    sto cercando di capire "se, come e quando" applicare il bollo...
    al di la' di cio', tecnicamente mi pare di aver capito che, se presente:
    -) va messo nel nodo FatturaElettronicaBody\DatiGenerali\DatiGeneraliDocumento\DatiBollo, e questo e' chiaro...

    -) nel caso si "voglia" riaddebitarlo al cliente, ovviamente va inserita riga in \DettaglioLinee con aliquota 0, Natura N1 (es. art 15)...

    per la definizione di applicazione, trovo conferma in https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12090-applicazione-della-marca-da-bollo-sulle-fatture.html

    per la correttezza fiscale/normativa di riaddebito al cliente, al di la' di quando indicato dal commercialista, vedo "conferme" ad esempio in
    http://www.studiocogefi.it/lo-studio-risponde/addebito-marca-da-bollo-su-fatture.html/
    poi, ovviamente, ognuno segue le indicazioni del proprio commercialista, sperando siano valide

    grazie a tutti e saluti omnia
    --
    Andrea
  • Re: Bollo in fattura

    Ciao Ragazzi.. io addebito il costo del bollo al cliente.. Perché nel totale documento c'è incluso anche il bollo..

    Non metto la riga nel documento, perché come dice la parola stessa il bollo è assolto in moto virtuale.. (non lo appiccichi), io sono della idea e qui io e te siamo contrari, che non va' messo nel corpo o nelle spese, non va messo nel corpo perché te non lo vendi fisicamente(moto a luogo) e non va' messo come spesa appunto perché lo hai già messo nel suo posto..
  • Re: Bollo in fattura

    Ecco parte del xml..
    
    <FatturaElettronicaBody>
    <DatiGenerali>
    <DatiGeneraliDocumento>
    <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
    <Divisa>EUR</Divisa>
    <Data>2019-01-10</Data>
    <Numero>17/A/2019</Numero>
    <DatiBollo>
    <BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale>
    <ImportoBollo>2.00</ImportoBollo>
    </DatiBollo>
    <ImportoTotaleDocumento>2802.00</ImportoTotaleDocumento>
    <Causale>
    Lettera d'intento numero 81/2019 Nostro protocollo 4/2019
    </Causale>
    </DatiGeneraliDocumento>
    
    
    <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>5</NumeroLinea>
    <Descrizione>
    Assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi del DM 17/06/2014
    </Descrizione>
    <PrezzoUnitario>0.00</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
    <Natura>N3</Natura>
    </DettaglioLinee>
    <DatiRiepilogo>
    <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
    <Natura>N3</Natura>
    <ImponibileImporto>2800.00</ImponibileImporto>
    <Imposta>0.00</Imposta>
    <RiferimentoNormativo>NON IMPONIBILE ART. 8 C</RiferimentoNormativo>
    </DatiRiepilogo>
    </DatiBeniServizi>
    
    Ecco forse così è più chiaro
  • Re: Bollo in fattura

    Buongiorno Ragazzi...

    Nella fattura del leasing in arrivo mi sono trovato il bollo dei due euro in omaggio... come vi comportate.. ?

    Stavo pensando di detrarmelo dalla somma del documento...
  • Re: Bollo in fattura

    grigomax ha scritto:


    Buongiorno Ragazzi...

    Nella fattura del leasing in arrivo mi sono trovato il bollo dei due euro in omaggio... come vi comportate.. ?

    Stavo pensando di detrarmelo dalla somma del documento...
    Se è in "omaggio", ovvero non è stato valorizzato come riga del documento, ma solamente indicato come <DatiBollo>, non sarà sicuramente conteggiato nel totale del documento.
    Pertanto non c'è nulla da detrarre.
  • Re: Bollo in fattura

    Si infatti.. ma io lo metto in conto al cliente scrivendolo nello spazio dedicato e non lo metto come riga di corpo, ma lo aggiungo al totale..

    loro lo hanno messo solo nello spazio dedicato ma non nel totale del documento.. quindi per me è omaggio..

    Grazie..
  • Re: Bollo in fattura

    grigomax ha scritto:


    Si infatti.. ma io lo metto in conto al cliente scrivendolo nello spazio dedicato e non lo metto come riga di corpo, ma lo aggiungo al totale..

    loro lo hanno messo solo nello spazio dedicato ma non nel totale del documento.. quindi per me è omaggio..

    Grazie..
    Se lo vuoi addebitare al cliente, lo devi necessariamente valorizzare anche come riga di fattura, altrimenti il totale documento non quadra con il totale righe di fattura.
  • Re: Bollo in fattura

    Ciao Qui ti smentisco...
    ------
    Se lo vuoi addebitare al cliente, lo devi necessariamente valorizzare anche come riga di fattura, altrimenti il totale documento non quadra con il totale righe di fattura.
    ----
    Io lo inserisco nell'apposito spazio e poi lo aggiungo al totale documento senza inserire niente altro...

    <---- IO SON DELLA IDEA...-->>
    Come del resto è scritto nel file xml...
    Che se tu lo inserisci in realtà fai una vendita.. poi lo metti nel suo posto .. cosa succede.. ?
    ---
    Succede che tu vendi una marca da bollo al cliente (e li andrebbe il numero di serie della marca) e poi lo inserisci nel suo posto senza aggiungerlo al totale quindi glielo regali..!!!

    Ti dico io faccio parecchie fatture agli esportatori abituali... e fin'ora è andato perfettamente...
  • Re: Bollo in fattura

    Se tu compri le marche da bollo al tabacchino e poi ti fa' le fatture dove le mette.. ? nel corpo del documento perché è una vendita e non un addebito..

    Almeno io la penso così e lo sdi mi passa tranquilllamente..
  • Re: Bollo in fattura

    grigomax ha scritto:


    ...
    Se non ricordo male, su questo argomento ci si è già confrontati tempo addietro.
    L'importo del bollo va inserito in riga di fattura, evidenziandolo come spesa accessoria e non vendita di merci o servizi (2.2.1.2 <TipoCessionePrestazione>AC</TipoCessionePrestazione>).
    Se utilizzi il tracciato della fattura "arricchita" esiste anche un'apposita voce con un suo codice: "SP02 Spese bolli".
    Per quanto riguarda invece la contabilizzazione di quell'importo, il costo (quello sostenuto dal tabaccaio, tanto per intenderci) lo registrerai in un conto apposito del tuo piano dei conti (per esempio "ONERI DIVERSI DI GESTIONE --> Valori bollati"), mentre il ricavo andrà inserioto in un altro conto apposito (per esempio "ALTRI RICAVI E PROVENTI --> Rimborso spese bolli").
    Così facendo non risulta una vendita, ma un recupero spese sostenute.
  • Re: Bollo in fattura

    Ciao Ettore.. si si ci eravamo già confrontati.. ma purtroppo non esiste una cosa certa.. Difatti il leasing non mi ha inserito la spesa bolli come spesa accessoria, altrimenti l'avrei rilevata... ..

    Se tu provi a fare come me.. comunque passa i controlli dello sdi..

    Questo è quello che dicono le istruzioni..
    DatiBollo (i seguenti elementi vanno valorizzati nei casi in cui sia prevista l’imposta di bollo)
    BolloVirtuale: indica l’assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (bollo virtuale).
    ImportoBollo: importo dell’imposta di bollo.

    Quello che dici tu, però non lo trovo scritto da nessuna parte.. io lo metto qui e poi lo aggiungo al totale documento senza spese accessorie.. in teoria dovrebbe darmi errore...

    Mah... chissa che alla volta di luglio facciano un formato più restrittivo (ovvero più chiaro lasciando meno interpretazione..)

    Non arrabbiamoci.. (stiamo solamente discutendo.. ma anche andando fuori di cranio..)
  • Re: Bollo in fattura

    grigomax ha scritto:


    Ciao Ettore.. si si ci eravamo già confrontati.. ma purtroppo non esiste una cosa certa.. Difatti il leasing non mi ha inserito la spesa bolli come spesa accessoria, altrimenti l'avrei rilevata... ..

    Se tu provi a fare come me.. comunque passa i controlli dello sdi..

    Questo è quello che dicono le istruzioni..
    DatiBollo (i seguenti elementi vanno valorizzati nei casi in cui sia prevista l’imposta di bollo)
    BolloVirtuale: indica l’assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (bollo virtuale).
    ImportoBollo: importo dell’imposta di bollo.

    Quello che dici tu, però non lo trovo scritto da nessuna parte.. io lo metto qui e poi lo aggiungo al totale documento senza spese accessorie.. in teoria dovrebbe darmi errore...

    Mah... chissa che alla volta di luglio facciano un formato più restrittivo (ovvero più chiaro lasciando meno interpretazione..)

    Non arrabbiamoci.. (stiamo solamente discutendo.. ma anche andando fuori di cranio..)
    Ciao.
    Io non mi sono assolutamente arrabbiato.
    Cerco di trasmettere quelle che sono le mie conoscenze di contabilità.
    D'altronde per potere realizzare un programma gestionale, oltre alle conoscenze informatiche, occorre avere anche una discreta conoscenza delle regole di contabilità che, purtroppo per noi, non sono sempre molto chiare e, a volte, danno luogo a diverse modalità d'interpretazione.
    Nel caso specifico io mi baso su regole elementari di matematica.
    Se il totale del documento deve corrispondere al totale di tutto quanto addebitato al cliente, detratto tutto quanto accreditato (merci, servizi, spese accessorie, abbuoni, sconti, iva, etc), ritengo ovvio che anche quella voce debba essere inserita nelle righe del documento.
    Se lo fai. vedrai che, anche in quel caso, il controllo dell'AdE non rileva errori e, personalmente, la ritengo la soluzione più giusta, fermo restando che poi ognuno è libero di fare quello che ritiene più opportuno.
    Sempre per quanto riguarda i controlli dell'Ade, a quanto pare, leggendo anche i diversi post su questo forum, non mi risulta siano molto affidabili, pertanto io non darei così per scontato che quello che per l'Ade risulta corretto, lo sia poi effettivamente anche per tutti gli altri aspetti, quello contabile in primis!
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